Pengantar
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor (LPPD) Tahun 2022, telah disampaikan Pemerintah Kota Bogor kepada Pemerintah Pusat, melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di dalam laporan tersebut disampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor sepanjang tahun 2022.
Seluruh kegiatan dimaksud berlangsung dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 yang telah disesuaikan dengan Hasil Pemetaan Permendagri yang sudah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan..
LPPD Kota Bogor tahun 2022 disusun dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Peraturan Pemerintah dimaksud juga mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat. Untuk itulah, melalui media ini Pemerintah Kota Bogor menyampaikan ILPPD Kota Bogor Tahun 2022.
I. Pendahuluan
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bogor sepanjang tahun 2022 telah memanfaatkan dana APBD Kota Bogor Tahun 2022. Komposisi dan realisasi APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut :
Pendapatan Daerah
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 mencapai Rp 2.787.105.049.274,92,- atau 98,69% dari target yang ditetapkan. Pendapatan daerah sebesar itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp 1.147.619.218.758,92,- atau 99,72% dari target PAD Tahun 2022. Perolehan ini bersumber dari :
- Pendapatan Pajak Daerah
Realisasi pencapaian pajak daerah sebesar Rp 744.960.592.537,- atau 98,78% dari target sebesar Rp 754.175.900.000,- .
- Pendapatan Retribusi Daerah
Realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 23.942.828.414,- atau 63,28% dari target sebesar Rp 37.834.007.000,-.
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 32.170.048.280,-atau 100% dari target Rp 32.169.497.964,-
- Lain Lain PAD yang Sah
Realisasi lain lain PAD yang sah Rp 346.545.749.527,92,- atau 106,07% dari target sebesar Rp 326.707.820.522,- .
Belanja Daerah
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 mencapai Rp 2.986.354.433.003,- atau sebesar 93,77% dari dari rencana belanja Daerah sebesar Rp 3.184.747.280.169,-Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Rinciannya sebagi berikut :
- Belanja Operasi
Belanja Operasi tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 2.406.860.416.778 atau 94.63% dari target Rp 2.543.324.625.726 yang ditetapkan.
Belanja Operasi meliputi :
A. Belanja Pegawai
Belanja Pegawai teralisasi sebesar Rp 1.128.093.224.058Â atau 95,24% dari target sebesar Rp 1.184.422.203.116 .
B. Belanja Barang Jasa
Belanja Barang Jasa terealisasi sebesar Rp 1.066.553.405.102 atau 94,12% dari target sebesar Rp 1.133.228.246.092 .
C. Bunga
Bunga terealisasi sebesar Rp 4.282.366.790 atau 74,48%Â dari target sebesar Rp 5.750.000.000 .
D. Hibah
Hibah terealisasi sebesar Rp 146.302.919.328Â atau 94,21% dari target Rp 155.295.598.018
E. Bantuan Sosial
Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp 61.628.501.500Â atau 95,36% dari target Rp 64.628.578.500
2. Belanja Modal
Belanja Modal tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 571.966.552.801Â atau 91,59% dari target Rp. 624.518.638.833
Belanja Modal meliputi :
A. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp 17.328.944.627 atau 67,16% dari target Rp 25.801.162.564
B. Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 93.283.801.959 atau 90.83% dari target Rp 102.700.955.284
C. Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp 188.457.698.905 atau 91,91% dari target sebesar Rp 205.045.266.681
D. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp 271.189.473.185 atau 93,83% dari target Rp 289.018.937.204
E. Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp 1.690.033.475Â atau 92,91% dari target Rp 1.819.010.100
F. Belanja Aset Lainnya
Belanja Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp 16.600.650 atau 12,45% dari target Rp 133.307.000
G. Belanja Tak Terduga